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皖西日報社2019年部門預算說明

編輯:皖西傳媒 來源:本站原創 發布時間:2019-01-24 10:31:20 【字體:

2019年1月    

   

目  錄    

   

第一部分  部門基本概況    

一、部門主要職責    

二、2019年主要工作任務    

三、2019年預算編制指導思想和原則    

四、部門機構設置和人員情況    

五、部門綜合定額標準    

第二部分  2019年部門預算安排情況    

一、2019年部門收支預算總體情況    

二、2019年部門收入預算總體情況    

三、2019年部門支出預算總體情況    

四、2019年部門項目支出預算安排情況說明    

五、預算績效管理情況    

2019年部門財政撥款收支預算總體情況    

2019年部門一般公共預算安排情況    

2019年部門一般公共預算基本支出情況說明    

2019年部門政府性基金預算安排情況    

2019年部門社?;痤A算安排情況    

2019年部門國有資本經營預算安排情況    

2019年部門政府采購預算安排情況    

2019年部門政府購買服務預算安排情況    

2019年部門資產購置預算安排情況    

2019年部門一般公共預算安排“三公”經費情況    

2019年部門機關運行經費安排情況    

2019年部門國有資產占有使用情況    

第三部分  2019年部門預算重要名詞解釋    

   

   

   

   

皖西日報社 2019年部門預算說明    

   

根據《預算法》和《安徽省預算審查監督條例》等法律法規的規定,按照市直部門預算編制要求,結合工作實際,編制本部門預算草案。    

   

第一部分  部門基本概況    

   

一、部門主要職責    

     根據六編(2011)53文件規定,皖西日報社主要職責是:    

(一)主辦《皖西日報》,宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀,宣傳黨的基本路線和各項方針、政策、宣傳市委、市政府的中心工作,為六安市改革開放和社會主義現代化建設提供正確的輿論導向。    

(二)報道六安市各條戰線、各行各業在改革開放和現代化建設事業中涌現的新經驗、新氣象,及時報道國內外政治、經濟、軍事和社會中發生的重大事件。    

(三)反映人民群眾的呼聲和要求,實事求是地開展批評,加強輿論監督。    

(四)加強報社內部經營管理,協調管理報社的廣告、發行、印刷等產業經營,增強報社的經濟實力和綜合競爭力。    

(五)承辦市委、市政府交辦的其他事項。    

   

二、2019年主要工作任務    

  2019年主要工作任務是:2019年,皖西日報社將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照全面建成小康社會要求,圍繞市委、市政府中心工作,繼續深化改革與發展,繼續推進融媒體建設,使各項事業出新出彩。    

1.堅持“新聞立媒”戰略,突出重大主題報道。圍繞“新聞立媒”戰略,圍繞建國90周年、紅色精神傳承、綠色振興、脫貧攻堅等重大主題,加強策劃與新聞報道,增強新聞宣傳核心競爭力。圍繞移動終端發力,推出一批可讀性強、互動性強、影響力大、文本質量高的融媒體原創作品。結合傳播力分析反饋,優化欄目、內容編排,做優品牌欄目,策劃新型欄目,進一步提升新聞傳播力和影響力。加大與新華社、新華網、今日頭條、鳳凰網等大平臺的合作,創新宣傳工作手法,進一步擴大宣傳影響力。    

2.開拓融媒協作思路,做好經營創收工作。以融媒協作的思路開展新聞類、節日類、創收類活動。一是圍繞大型品牌活動。繼續打造如馬拉松比賽、毅行活動、迎駕新娘大別山歌會等大型品牌活動,既豐富各媒體內容,提高媒體的影響力,又結合營銷,實現經營創收。二是圍繞公益主題。借助創建全國文明城市的契機和平臺,把公益做成多個系列,提升媒體公信力。三是圍繞“兩微一端”,增強掌上六安、掌上六安微信公眾號、六安新聞網微信公眾號、六安新聞網、六安網、六安發布等的平臺互動性,提升用戶粘性,力爭實現媒體流量的即時變現。整合媒體資源,做好套餐,由賣內容、賣版面向賣服務、賣品牌轉變,深化老題新做、小題大做和硬題軟做等。重點培育小記者、旅游、房產汽車、養老等產業,借媒體優勢創新運營模式,實現價值轉化。    

       

三、2019年預算編制指導思想和原則    

根據2019年市直部門預算編制要求,結合本部門主要職責和2019年主要工作任務,編制2019年部門預算的指導思想和原則是:以黨的十九次全國代表大會精神為指導,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,認真貫徹落實市委市政府決策部署,堅持依法理財、科學理財,進一步優化財政支出結構,加大對供給側結構性改革、脫貧攻堅以及綠色發展的支持力度,從嚴控制“三公”經費等一般性支出;不斷深化預算管理制度改革,建立健全跨年度預算平衡機制,滾動編制中期財政規劃,推進財政資金統籌使用,強化預算績效管理,加大預算信息公開力度;規范部門預算編制管理,提高預算到位率,增強預算透明度。    

       

     四、部門機構設置和人員情況    

皖西日報社 包括部門本級 ,無 二級單位組成( 其中:公益二類事業單位 1 個, ), 編制 50 個(其中:行政編 0 個,事業編 50 個),實有人數 61 人(其中:在職 37 人,退休 24 人)。機構性質及人員情況如下表:    

單位:人    

 

單位名稱    

單位性質    

編制數    

2019年人員實有數    

2018年人員實有數    

比上年度增減    

小計    

在職    

離休    

退休    

小計    

在職    

離休    

退休    

小計    

在職    

離休    

退休    

合計    

   

50    

61    

37    

0    

24    

61    

38    

0    

23    

0    

-1    

0    

1    

  皖西日報社 本級    

差額補助事業    

50    

61    

37    

0    

24    

61    

38    

0    

23    

0    

-1    

0    

1    

   

五、部門綜合定額標準    

根據2019年市直基本支出供給政策, 皖西日報社 本級和所屬基層預算單位日常公用經費綜合定額標準的具體情況如下表:    

單位:元/人.年    

 

單位名稱    

預算供給形式    

類/檔    

定額標準    

皖西日報社 本級    

差額    

事業二檔    

6000    

   

第二部分  2019年部門預算安排情況    

   

一、2019年部門收支預算總體情況    

按照綜合預算管理的原則, 皖西日報社 部門所有收入和支出均納入部門預算管理。 皖西日報社 部門2019年收支總預算 722.79 萬元,較上年增加 93.55 萬元,增長 14.87 %,主要原因是 增加了印刷費及印報補貼 。收入來源為:財政撥款收入、事業單位經營收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障 就業支出 、 住房保障支出。    

二、2019年部門收入預算總體情況    

2019年部門組織收入 330 萬元,部門可支配收入 722.79 萬元,具體情況如下表:    

    1、2019年部門組織收入計劃情況表    

單位:萬元    

 

部門組織收入項目名稱    

2019年預期數    

2018年預期數    

增減數    

增減幅度(%)    

增加(減少)原因分析    

合計    

330    

330    

0    

   

   

專項收入    

   

   

   

   

   

行政事業性收費收入    

   

   

   

   

   

罰沒收入    

   

   

   

   

   

國有資源(資產)有償使用收入    

   

   

   

   

   

捐贈收入    

   

   

   

   

   

政府住房基金收入    

   

   

   

   

   

納入預算管理的其他非稅收入    

   

   

   

   

   

納入特設戶管理的其他非稅收入    

330    

330    

0    

   

   

政府性基金收入    

   

   

   

   

   

國有資本經營預算收入    

   

   

   

   

   

組織收入項目說明如下:    

(1)專項收入主要包括: 0 萬元。    

(2)行政事業性收費收入主要包括: 0 萬元。    

(3)罰沒收入主要包括: 0 萬元。    

(4)國有資源(資產)有償使用收入主要包括: 0 萬元。    

(5)捐贈收入主要包括: 0 萬元。    

(6)政府住房基金收入主要包括: 0 萬元。    

(7)納入預算管理的其他非稅收入主要包括: 0 萬元。    

(8)納入特設戶管理的其他非稅收入主要包括: 330 萬元。    

(9)政府性基金收入主要包括: 0 萬元。    

(10)國有資本經營預算收入主要包括: 0 萬元。    

 2 、2019年部門可支配收入預算情況表    

單位:萬元    

 

部門可支配收入項目    

名稱    

2019年預算數    

2018年預算數    

增減數    

增減幅度(%)    

增加(減少)原因分析    

合計    

722.79    

629.24    

93.55    

14.87    

財政撥款增加了印刷費及印報補貼 。    

財政預算內撥款收入    

453.69    

348.24    

105.45    

3.28    

財政撥款增加了印刷費及印報補貼 。    

財政預算內撥補辦案補助收入    

   

   

   

   

   

納入預算內管理的非稅收入    

   

   

   

   

   

非稅收入專戶核撥收入    

   

   

   

   

   

納入特設戶管理的其他非稅收入    

269.1    

281    

-11.9    

-4.23    

用收入安排的支出減少    

政府性基金收入    

   

   

   

   

   

政府債券收入    

   

   

   

   

   

轉移性收入    

   

   

   

   

   

上年結轉結余    

   

   

   

   

   

三、2019年部門支出預算總體情況    

2019年部門支出預算總額 722.79 萬元,同上年相比增加 93.55 萬元。其中:財政撥款(補助)安排 453.69 萬元,同上年相比增加 105.45 萬元。具體情況如下表:    

1、2019年部門支出預算分類別分來源情況總表    

單位:萬元    

 

支出類別    

合計    

2019年財政撥款(補助)安排    

非稅收入專戶核撥收入安排    

其他資金安排    

上年結轉結余安排    

小計    

財政預算內撥款安排    

財政預算內撥補辦案補助收入安排    

納入預算內管理的非稅收入安排    

合 計    

722.79    

453.69    

453.69    

   

   

   

269.1    

   

人員支出    

421.33    

187.04    

187.04    

   

   

   

234.29    

   

 工資福利支出    

421.27    

186.98    

186.98    

   

   

   

234.29    

   

 對個人和家庭的補助    

0.06    

0.06    

0.06    

   

   

   

0.00    

   

定額公用支出    

59.42    

24.61    

24.61    

   

   

   

34.81    

   

其中:綜合定額    

30    

9.23    

 9.23    

   

   

   

20.77    

   

項目支出    

242.04    

242.04    

242.04    

   

   

   

0.00    

   

2、2019年部門支出預算分類別對比表(財政撥款(補助)安排)    

單位:萬元    

 

支出類別    

2019年財政撥款(補助)安排    

2018年財政撥款(補助)安排    

增減變化    

小計    

財政預算內撥款安排    

財政預算內撥補辦案補助收入安排    

納入預算內管理的    

非稅收入安排    

小計    

財政預算內撥款安排    

財政預算內撥補辦案補助收入安排    

納入預算內管理的    

非稅收入安排    

增減數    

增長(%)    

合計    

453.69    

453.69    

   

   

348.24    

348.24    

   

   

105.45    

3.28    

人員支出    

187.04    

187.04    

   

   

185.8    

185.8    

   

   

1.24    

0.67    

 工資福利支出    

186.98    

186.98    

   

   

185.74    

185.74    

   

   

1.24    

0.67    

 對個人和家庭的補助    

0.06    

0.06    

   

   

0.06    

0.06    

   

   

0    

0    

定額公用支出    

24.61    

24.61    

   

   

20.4    

20.4    

   

   

4.21    

20.64    

 其中:綜合定額    

9.23    

9.23    

   

   

9.24    

9.24    

   

   

0    

0    

項目支出    

242.04    

242.04    

   

   

142.04    

142.04    

   

   

100    

70.4    

   

3、各項支出增減原因分析:    

2019年財政撥款(補助)安排共增 105.45 萬元,其中:    

(1)人員支出增加 1.24 萬元,原因是: 工資增資 。    

(2)定額公用支出 增加 4.21 萬元,原因是: 部分單項定額增加。    

(3)項目支出增加 100 萬元,原因是: 印刷費及印刷補貼金額增加 。    

   

   

   4、2019年部門支出預算分功能科目對比表    

單位:萬元    

 

功能科目    

2019年預算數    

2018年預算數    

增減數    

增減幅度(%)    

小計    

財政撥款(補助)安排    

其他資金安排    

小計    

財政撥款(補助)    

安排    

其他資金安排    

合計    

722.79    

453.69    

269.1    

629.24    

348.24    

281    

93.55    

14.87    

207    

文化體育與傳媒支出    

612.53    

404.65    

207.88    

517.38    

299.54    

217.84    

95.15    

18.39    

20704    

新聞出版廣播影視    

612.53    

404.65    

207.88    

517.38    

299.54    

217.84    

95.15    

18.39    

2070408    

出版發行    

612.53    

404.65    

207.88    

517.38    

299.54    

217.84    

95.15    

18.39    

208    

社會保障和就業支出    

77.18    

34.33    

42.85    

78.3    

34.09    

44.21    

-1.12    

1.43    

20805    

行政事業單位離退休    

77.18    

34.33    

42.85    

78.3    

34.09    

44.21    

-1.12    

1.43    

2080505    

機關事業單位基本養老保險繳費支出    

55.13    

24.52    

30.61    

55.93    

24.35    

31.58    

-0.8    

1.43    

2080506    

機關事業單位職業年金繳費支出    

22.05    

9.81    

12.24    

22.37    

9.74    

12.63    

-0.32    

0.95    

221    

住房保障支出    

33.08    

14.71    

18.37    

33.56    

14.61    

18.95    

-0.48    

1.43    

22102    

住房改革支出    

33.08    

14.71    

18.37    

33.56    

14.61    

18.95    

-0.48    

1.43    

2210201    

住房公積金    

33.08    

14.71    

18.37    

33.56    

14.61    

18.95    

-0.48    

1.43    

   

   

四、2019年部門項目支出預算安排情況說明    

根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2019年共安排項目支出 5 項,資金總額 242.04 萬元,其中:財政預算內撥款安排 242.04 萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排 0 萬元,納入預算內管理的非稅收入安排 0 萬元,非稅收入專戶核撥收入安排 0 萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排 0 萬元,政府性基金安排 0 萬元,政府債券收入安排 0 萬元,轉移性收入安排 0 萬元,上年結轉結余安排 0 萬元。具體項目情況說明如下:    

(一) 皖西日報社 2019年項目支出安排情況說明    

1、印刷費及印報補貼 2 00萬元,其中:財政預算內撥款安排 2 00萬元。    

項目立項依據: 根據實際工作安排。。    

項目內容: 2 00萬元,主要用于補助皖西日報印刷費。    

項目起止時間: 201 9 年1月1日-201 9 年12月31日。    

項目級次: 本項目屬于本單位支出。    

項目經濟科目細化編制為: 印刷費 2 00萬元。    

項目政府采購預算金額:0 萬元。    

項目細化編制情況:  本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。    

2、辦公用房房租20萬元,其中:財政預算內撥款安排20萬元。    

項目立項依據: 根據工作需要安排。    

項目內容: 共20萬元,主要用于補助辦公用房租金。    

項目起止時間: 201 9 年1月1日-201 9 年12月31日。    

項目級次: 本項目屬于本單位支出。    

項目經濟科目細化編制為: 租賃費20萬元。    

項目政府采購預算金額: 0萬元。    

項目細化編制情況:  本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。    

3、新華社新聞產品使用費10萬元,其中:財政預算內撥款安排10萬元。    

項目立項依據: 根據市領導在《六安市財政局關于解決皖西日報社新華社新聞產品使用費和皖西         日報社印務有限公司環保印務設備購置費問題的請示》(財教〔2017〕461號)中批示。    

項目內容: 共10萬元,主要用于補助新華社新聞產品使用費。    

項目起止時間: 201 9 年1月1日-201 9 年12月31日。    

項目級次: 本項目屬于本單位支出。    

 項目經濟科目細化編制為: 其他商品和服務支出10萬元。    

項目政府采購預算金額: 0萬元。    

項目細化編制情況:  本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。    

4、創建扶貧工作經費8萬元,其中:財政預算內撥款安排8萬元。    

項目立項依據: 根據實際工作安排。    

項目內容: 共8萬元,主要用于創建扶貧工作。    

項目起止時間: 201 9 年1月1日-201 9 年12月31日。    

項目級次: 本項目屬于本單位支出。    

 項目經濟科目細化編制為: 其他商品和服務支出8萬元。    

項目政府采購預算金額: 0萬元。    

項目細化編制情況:  本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。    

5、駐村扶貧、掛職干部補助經費4.04萬元。其中:財政預算內撥款安排4.04萬元。    

項目立項依據: 根據實際工作安排。    

項目內容: 共計4.04萬元,其中①皖西日報社2人到裕安區獨山鎮龍井村扶貧,生活補助:3.6萬元。(1500*12月*2人);②交通費0.44萬元:六安市到獨山鎮15元,獨山鎮到龍井村8公里,1公里1元。合計:23元*8次*12月*2人=4416元。。    

項目起止時間: 201 9 年1月1日-201 9 年12月31日。    

項目級次: 本項目屬于本單位支出。    

 項目經濟科目細化編制為: 生活補助3.6萬元,其他交通費用0.44萬元。    

項目政府采購預算金額: 0萬元。    

項目細化編制情況:  本項目已按項目內容和經濟科目細化編制。    

   

     

五、預算績效管理情況    

2018年項目支出績效自評項目 5 個,項目金額 142.04 萬元,項目支出績效自評實現全覆蓋。其中重點評價項目為 印刷費及印報補貼 ,涉及財政預算內撥款安排 100 萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排 0 萬元,納入預算內管理的非稅收入安排 0 萬元,非稅收入專戶核撥收入安排 0 萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排 0 萬元,政府性基金安排 0 萬元,轉移性收入安排 0 萬元,上年結轉結余安排 0 萬元。    

根據市財政局項目支出績效目標編制要求,2019年編制預算績效目標的項目共 1 個,資金總額  200 萬元,其中:財政預算內撥款安排 200 萬元,財政預算內撥補辦案補助收入安排 0 萬元,納入預算內管理的非稅收入安排 0 萬元,非稅收入專戶核撥收入安排 0 萬元,納入特設戶管理的其他非稅收入安排 0 萬元,政府性基金安排 0 萬元,轉移性收入安排 0 萬元,上年結轉結余安排 0 萬元。編制預算績效目標的具體項目如下表:    

                         2019年編制支出預算績效目標項目統計表    

單位:萬元       

 

項目名稱    

合計    

2019年財政撥款 (補助) 安排    

非稅收入專戶核撥收入安排    

其他資金安排    

上年結余安排    

小計    

財政預算內撥款安排    

財政預算內撥補辦案補助收入安排    

納入預算內管理的非稅收入安排    

合計    

200    

200    

200    

   

   

   

   

   

皖西日報社本級    

200    

200    

200    

   

   

   

   

   

印刷費及印報補貼    

200    

200    

200    

   

   

   

   

   


   

2019年部門財政撥款收支預算總體情況    

   

      皖西日報社 2019年財政撥款收支預算 453.69 萬元,較上年增加 105.45 萬元,主要原因是 增加了 印刷費及印報補貼。 收入來源包括:一般公共預算撥款 453.69 萬元,占 100 %。支出包括:文化體育和傳媒支出 404.65 萬元,占 89.19 %;社會保障和就業支出 34.33 萬元,占 7.57 %;住房保障支出14. 71 萬元,占 3.24 %。    

   

   

2019年部門一般公共預算安排情況    

   

      皖西日報社 2019年一般公共預算收入 453.69 萬元,較上年增加 105.45 萬元,增長 3.28  %,主要原因是 增加了 印刷費及印報補貼 。一般公共預算支出 453.69 萬元,比上年預算數增加 105.45 萬元,增長 3.28 %。主要原因是 增加了 印刷費及印報補貼 。其中:文化體育和傳媒支出 404.65 萬元,占 89.19 %;社會保障和就業支出 34.33 萬元,占 7.57 %;住房保障支出14. 71 萬元,占 3.24 %。    

(一) “文化體育和傳媒支出”2019年預算 404.65 萬元,比2018年預算增加 105.11 萬元,增長 35.09  %,增加的原因主要是 增加了印刷費及印報補貼 。    

     (二)“社會保障和就業支出”2019年預算 34.33 萬元,比2018年預算增加 0.24 萬元,增長 0.7 %,增加原因主要是 各項保險及年金略有增長 。其中:“機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算 24.52 萬元,主要用于 報社 按照國家政策規定為職工繳納的養老保險方面的支出;“機關事業單位職業年金繳費支出”預算 9.81 萬元,主要用于 報社 按照國家政策規定為職工繳納的職業年金方面的支出。    

( 三)“住房保障支出”2019年預算 14.71 萬元,比2018年預算增加 0.1 萬元,增長 0.68 %,增加原因主要是 公積金略有增長 。其中:“住房公積金”預算 14.71 萬元,主要用于 報社 按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。    

   

   

   

2019年部門一般公共預算基本支出情況說明    

   

皖西日報社 2019年一般公共預算基本支出 211.65 萬元,具體情況如下:    

(一)工資福利支出 186.98 萬元,包括:基本工資 75.60 萬元、伙食補助費5.54萬元、績效工資 46.99 萬元、機關事業單位基本養老保險繳費 24.52 萬元、職業年金繳費 9.81 萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費 8.58 萬元、其他社會保障繳費1.2 3 萬元、住房公積金14. 7 1萬元。。    

(二)商品和服務支出 24.61 萬元,包括:辦公費3.88萬元、水費0.62萬元、電費1.23萬元、物業管理費1.54萬元、差旅費0.92萬元、維修(護)費1.2 3 萬元、會議費0. 35 萬元、培訓費0.92萬元、公務接待費2.28萬元、工會經費 2.44 萬元、福利費0.06萬元、公務用車運行維護費 8.40 萬元、其他商品和服務支出 0.74 萬元。    

(三)對個人和家庭的補助 0.06 萬元,包括:其他對個人和家庭的補助 0.06 萬元。    

(四)其他資本性支出 0 萬元。    

   

                   

          2019年部門政府性基金預算安排情況    

皖西日報社 201 9 年政府性基金收入預算0萬元,較20 18 年沒有變化。    

皖西日報社 201 9 年政府性基金支出預算0萬元,較201 8 年沒有變化。    

   

   

2019年部門社會保險基金預算安排情況    

皖西日報社 201 9 社會保險基金 收入預算0萬元,較201 8 年沒有變化。    

皖西日報社 201 9 社會保險基金 支出預算0萬元,較201 8 年沒有變化。    

   

        2019年部門國有資本經營預算安排情況    

      皖西日報社 201 9 國有資本經營 收入預算0萬元,較201 8 年沒有變化。    

   皖西日報社 201 9 國有資本經營 支出預算0萬元,較201 8 年沒有變化。    

   

         2019年部門政府采購預算安排情況    

    皖西日報社 2019年 未安排政府 購服務預算 。    

   

2019年部門政府購買服務預算安排情況    

  皖西日報社201 9 年未安排政府購買服務預算。    

   

   2019年部門資產購置預算安排情況    

      皖西日報社201 9 年未安排資產購置預算。    

   

   

   

   

2019年部門一般公共預算安排“三公”經費情況    

       

一、 皖西日報社 部門  2019年“三公”經費預算表    

                                                                            單位:萬元    

 

項  目    

預算數    

合  計    

19.4    

因公出國(境)費    

0.00    

公務接待費    

7.4    

公務用車購置及運行費    

12    

 其中:公務用車運行費    

12    

       公務用車購置費    

0.00    

   

   

二、2019年“三公”經費支出預算情況說明    

     根據“三公”經費預算管理有關規定,結合部門實際,2019年共安排“三公”經費預算 19.4 萬元,較上年 增減。其中:因公出國(境)費支出預算為 0 萬元,公務接待費支出預算為 7.4 萬元,公務用車購置及運行費支出預算為 12 萬元。具體情況如下:    

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元,較2018年 預算沒有增減。    

(二)公務接待費支出 7.4 萬元,較2018年 預算 沒有增減 。 經費使用貫徹落實黨中央 八項規定 和市委市政府20條要求,嚴格執行《六安市市直機關公務接待費管理暫行辦法》(財行〔 201 5〕236   號)等規定。    

(三)公務用車購置及運行費支出 12 萬元,較2018年預算 沒有增減 ,其中:公務用車購置費 0 萬元,較2018年預算 沒有 增減 , 公務用車運行維護費 12 萬元,較2018年預算 沒有 增減。    

   

   

   

   

   

2019年部門機關運行經費安排情況    

      皖西日報社為事業單位,201 9 年未安排部門機關運行經費。    

       

   

   

         2019年部門國有資產占有使用情況    

      根據《六安市市直行政事業單位國有資產劃轉工作實施方案》(六政辦[2011]91號) 規定和 《關于開展市直行政事業單位經營性國有資產(資源)統一運營管理工作的通知》(六資組[2015]1號) 規定, 皖西日報社辦公等房屋由市資產中心統一管理 。    

皖西日報社公車保有量3輛。    

   

   

   

第三部分  2019年部門預算重要名詞解釋    

   

(一) 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。    

(二) 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。    

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成 部門職責 和事業發展目標所發生的支出。    

(四)機關運行經費:機關運行經費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

附件:皖西日報社項目支出績效指標表.xls

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